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公司召开内部审计通报会
日期:2019-11-11 


根据集团公司2019年度审计项目计划安排,5月至9月,公司组织开展了业务分包专项审计,以及对原工程承包公司经理、原信华公司经理的离任经济责任审计。

10月21日,公司召开内部审计通报会,会议反馈了业务分包专项审计及原工程承包公司经理、原信华公司经理的离任经济责任审计情况,并安排部署审计问题整改工作。公司领导赵林海出席会议并提出以下意见:

一是通报了公司纪检体制改革情况。二是对于审计发现的问题,各单位各部门要高度重视,反思改进,严格执行制度流程,做到把关到位、审核到位、管理到位,坚决不犯常识性错误,坚决不能以权谋私。三是抓好审计整改落实工作,提高认识,明确整改责任,对照检查,举一反三,进行整改。四是纪委机关要落实监督责任,对审计整改过程中发现的问题,要严肃追责问责。